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河南省社會(huì)科學(xué)院2015年度決算公開

2016-10-31   來源:財(cái)務(wù)室   點(diǎn)擊量:2261
【字體:
  一、社科院基本情況
  
 ?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
  
  河南省社會(huì)科學(xué)院內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu):辦公室、科研處、人事教育處、行政處、離退休工作處、紀(jì)委監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委。研究機(jī)構(gòu):經(jīng)濟(jì)研究所、工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所、農(nóng)村發(fā)展研究所、城市與環(huán)境研究所、金融與財(cái)貿(mào)研究所、政治與黨建研究所、法學(xué)研究所、社會(huì)發(fā)展研究所、哲學(xué)與宗教研究所、中原文化研究所、歷史與考古研究所、文獻(xiàn)信息中心、《中州學(xué)刊》雜志社、《區(qū)域經(jīng)濟(jì)評(píng)論》雜志社、《中原文化研究》雜志社。
  
  河南省社會(huì)科學(xué)院是我省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究的最高學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和全省社會(huì)科學(xué)綜合研究中心,為省政府直屬事業(yè)單位,主要任務(wù):
  
  1、根據(jù)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際需要開展全局性、戰(zhàn)略性、前瞻性社會(huì)問題研究,及時(shí)向省委、省政府報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面的研究成果和思想理論研究重要信息,為全省重大問題決策提供咨詢參考。
  
  2、承擔(dān)社會(huì)各方面委托研究項(xiàng)目,為基層、企業(yè)和社會(huì)提供理論和智力服務(wù)。
  
  3、根據(jù)我省歷史文化與現(xiàn)實(shí)生活特點(diǎn)開展具有河南優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)性社會(huì)科學(xué)研究。
  
  4、開展國內(nèi)外社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)交流,編輯出版社會(huì)科學(xué)期刊。
  
  5、參與全省社科研究系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作。
  
  6、完成省委、省政府交辦的其他工作。
  
  (二)人員構(gòu)成情況
  
  河南省社會(huì)科學(xué)院共有事業(yè)編制230名,自收自支事業(yè)編制30名,現(xiàn)在在職職工214人,離退休人員135人。
  
河南省社會(huì)科學(xué)院收入支出決算公開表

河南省社會(huì)科學(xué)院收入決算公開表

河南省社會(huì)科學(xué)院支出決算公開表

河南省社會(huì)科學(xué)院財(cái)政撥款收入支出決算公開表

河南省社會(huì)科學(xué)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

河南省社會(huì)科學(xué)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

河南省社會(huì)科學(xué)院政府性預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

  二、公開說明
  
 ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況
  
  2015年度收入總計(jì)5988.98萬元,其中:財(cái)政撥款收入4510.9萬元,事業(yè)收入718.65萬元,經(jīng)營收入495.72萬元,其他收入263.7萬元,2015年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余665.54萬元。
  
  2015年度支出總計(jì)5596.06萬元,其中:一般公務(wù)服務(wù)支出56.83萬元,科學(xué)技術(shù)支出4151.95萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出972.78萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出98.6萬元,住房保障支出147.9萬元,文化體育與傳媒支出128萬元。
  
 ?。ǘ╆P(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
  
  2015年度收入合計(jì)為5988.98萬元,相比2014年度收入增加1301.53萬元,增加收入數(shù)主要為橫向課題、基本科研課題等新增科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2015年度支出合計(jì)為5596.06萬元,相比2014年度增加531.13,增加原因主要是由于個(gè)人承擔(dān)的橫向課題經(jīng)費(fèi)支出。
  
  財(cái)政撥款支出合計(jì)為4241.27萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比,增加458.17萬元,增加原因?yàn)槭∫?guī)劃項(xiàng)目課題、省社科項(xiàng)目課題以及軟科學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
  
 ?。ㄈ╆P(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
  
  2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為124.63萬元,年初預(yù)算數(shù)201萬元,2014年度支出總額為168.51萬元,相比減少43.88萬元,減少原因是我院根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定,將“三公”經(jīng)費(fèi)相應(yīng)進(jìn)行縮減,并且在院課題經(jīng)費(fèi)報(bào)支中減少了招待費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出。其中:
  
  1、因公出國出(境)費(fèi)用39.38萬元,相比2014年度增加12.21萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2015年度使用財(cái)政撥款安排本單位出國(境)團(tuán)組4個(gè),累計(jì)28人。
  
  2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用81.28萬元,其中用于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)81.28萬元,2015年未新增公務(wù)用車,公務(wù)用車購置費(fèi)沒有發(fā)生額。截至年底,公務(wù)用車保有量為13輛。
  
  3、公務(wù)接待費(fèi)用4.1萬元,全部為國內(nèi)公務(wù)接待,主要用于接待外省社科院學(xué)術(shù)交流支出,接待10批次50人次,總額相比2014年減少了31.17萬元,原因是我院嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,核減公務(wù)接待費(fèi)用。
  
 ?。ㄋ模╆P(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
  
  2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出334.97萬元,比2014年降低9.4%。主要原因是減低了“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)用支出。
  
 ?。ㄎ澹╆P(guān)于政府采購支出說明
  
  2015年度本部門政府采購支出總額75萬元,其中:政府采購貨物支出75萬元。
  
 ?。╆P(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
  
  截止2015年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中一般公務(wù)用車13輛:?jiǎn)挝粌r(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
  
  (七)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
  
  本單位無民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
  
 ?。ò耍╆P(guān)于專業(yè)名詞解釋
  
  1、財(cái)政撥款收入:是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  
  2、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
  
  3、其他收入:是指部門取得的“除財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
  
  4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
  
  5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
  
  6、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
  
  7、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  
  8、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款):是指省社科聯(lián)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障省社科聯(lián)各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
  
  9、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  
  10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
  
  










 
責(zé)任編輯:郭 璇